嵩县政法委2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县政法委

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县政法委概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县政法委 2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  

  第一部分:嵩县政法委概况

  一、主要职能

  (一)根据党的路线、方针、政策和省、市、县委的部署,统一政法各部门的执法思想和行动;

  (二)对一定时期内的全县政法工作做出全面性部署,督促贯彻落实;

  (三)协助县委组织、指导、督促、协调全县维护社会稳定工作;

  (四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制度严肃执法,落实党的方针、政策的具体措施;

  (五)监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件,负责接待和督促办理涉法信访案件;

  (六)组织、指导全县社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;

  (七)组织推动全县政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革的新路子,通过改革进一步加强政法工作;

  (八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部,按照规定程序管理、任免政法部门中层干部;

  (九)指导乡(镇)、县直各单位的政法及社会治安综合治理工作;

  (十)办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

  二、机构设置

  县委政法委为县委组成部门,机构级别为正科级,由县委常委领导。内设县委维稳办、政法委办公室、政治部、执法监督科、涉法涉诉科5个科室。县综治办、县委防范办、县国安办3个正科级单位与县委政法委合署办公,具体工作县受委政法委领导。

  2019年与2018年相比无变化,单位共11个编制,其中行政编制10个,工勤编制1个。
 

  第二部分:嵩县政法委2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况情况说明

  2019年收入总计342.99万元,支出总计342.99万元,与上年相比,收、支总计各增加12.39万元,增高3.74%。主要原因是一般公共预算收支预算增涨12.39万元。

  二、收入预算总体情况说明

  2019年度部门预算总收入342.99万元,全部为财政一般拨款收入342.99万元。

  三、支出预算总体情况说明

  2019年度部门预算总支出342.99万元。主要包括基本支出和项目支出。其中基本支出:工资福利支出286.31万元,商品和服务支出19.28万元,对个人和家庭的补助支出2.99万元;生产建设和事业发展专项支出34.4万元。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019年度一般公共预算收支预算308.58万元。与上年相比一般公共预算收支预算增加12.38万元。主要原因是工资福利增长10.01万元(含全县99名巡防人员工资);商品和服务增长2.18万元;对个人和家庭的补助增长0.19万元。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  2019年度一般公共预算支出年初预算308.58万元。主要用于以下方面:工资福利支出286.31万元,商品和服务支出19.28万元,对个人和家庭的补助支出2.99万元。

  六、支出预算经济分类情况说明

  暂无

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  2019年“三公”经费预算支出20万元,其中公务接待费6万元,公务用车运行维护费14万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明(机关运行经费 政府采购收支 固定资产占有等情况)

  一、机关运行经费

  2019年机关运行经费支出预算308.58万元主要保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要。

  二、政府采购收支

  2019 年政府采购预算没有安排采购货物。

  预算绩效管理工作开展情况

  我单位无预算绩效管理工作。

  四、固定资产占有

  2018年期末,我单位通用设备、家具、专用、用具290.55万元。

  专项转移支付项目情况

  我单位无专项转移支付项目情况。
 

  第三部分:名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:嵩县政法委2019年部门预算公开表.xls
46503bcf49a029ee444370d999416248.xls (94.50 KB)