嵩县信访局2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县信访局

  2019年度部门预算公开

  2019 年 3月

  目 录

  第一部分 嵩县信访局况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 嵩县信访局 2019 年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件: 嵩县信访局 2019 年度部门预算表

  一、 部门收支总体情况表

  二、 部门收入总体情况表

  三、 部门支出总体情况表

  四、 财政拨款收支总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、 支出经济分类汇总表

  七、 一般公共预算“三公” 经费支出情况表

  八、 政府性基金预算支出情况表
 

  第一部分: 嵩县信访局概况

  一、 主要职责

  据《中共嵩县县委、嵩县人民政府关于嵩县县委、乡(镇)党政机构改革方案的实施意见》(嵩文【2002】100号)文件精神,原中共嵩县县委、嵩县人民访办公室更名为中共嵩县县委、嵩县人民政府信访局。由县委、县政府管理,以县委管理为主、是负责全县信访工作的县委工作部门。

  (一)代表县委、县政府及其领导人受理人民来信,接待人民来访,听取群众反映,维护信访者的合法权益。

  (二)接待和协调处理集体上访和应付突发性事件促使社会政治稳定。

  (三)承办、协办上级领导机关和同级领导机关及其负责人转办、交办、批示的信访案件。

  (四)直接查处重大疑难信访案件、调阅有关材料,协调处理跨地区、跨部门、跨单位之间的重要信访案件。

  (五)拟定全县年度信访工作计划并组织实施。向各乡镇、县直各单位交办有关信访事宜,下达信访工作任务,督促检查办理情况,进行信访工作考核,并向县委、县政府及其有关领导报告。

  (六)做好排查社会矛盾和督促消除不安定因素工做。

  (七)宣传贯彻落实国家《信访条例》、《河南省信访条例》等有关法律、法规和政策,要求党政机关及其工作人员按《信访条例》规定解决信访问题,引导群众依法逐级上访,

  促使中央、省、市、县信访工作各项制度的落实。

  (八)及时收集信访信息,加强对人民群众批评建议的征集和处理,及时向县委、县政府及其领导报告,并提出解决问题的意见和建议。

  (九)加强涉法信访案件的协调和疏导,积极向人民群众提供法律、法规和政策咨询服务。

  (十)加强对信访干部业务培训和乡镇信访工作的指导,提高信访千部的业务素质。

  (十一)对信访工作中存在的重要问题和先进典型进行词查研究,表彰先进,推广先进经验;并对信访问题突出、信访工作滞后的单位提出批评和责任追究的建议。

  (十二)做好重大节日和重要会议期间的信访工作。保证党政机关正常的工作秩序,促使社会大局稳定。

  内设机构及人员编制

  按照上述职责,信访局设置3个职能股(室)。现有正式在编职工15人,离退休职工8人。

  二、 部门预算单位构成

  嵩县信访局部门预算包括局机关本级预算和预决算归口县局管理的局属单位预算, 分别是:

  1.嵩县信访局机关
 

  第二部分: 嵩县信访局2019 年度部门预算情况说明

  一、 收入支出预算总体情况说明

  2019 年收入总计236.9 万元, 支出总计236.9万元, 与上年相比, 收、 支总计各增加 8.7万元, 增加3.67%。 主要原因是: 一般公共预算收支预算增加 8.7 万元。

  二、 收入预算总体情况说明

  2019 年收入合计 236.9万元, 其中: 一般公共预算 156.9万元;信访事务80万元。

  三、 支出预算总体情况说明

  2019 年支出合计236.9万元, 其中: 基本支出156.9万元, 占 66.23%; 项目支出 80万元, 占 33.77%。

  四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019 年收入总计236.9 万元, 支出总计236.9万元, 与上年相比, 收、 支总计各增加 8.7万元, 增加3.67%。 主要原因是: 一般公共预算收支预算增加 8.7 万元。

  五、 一般公共预算支出预算情况说明

  2019 年一般公共预算支出年初预算为236.9万元。 主要用于以下方面: 信访事务(类) 支出 207.28万元, 占 87.48%;医疗卫生(类) 支出5.56万元, 占2.35%; 住房保障支出(类)支出 8.21 万元, 占3.47%;养老保险(类)支出15.86万元,占6.7%。

  六、 支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕 98 号) 要求, 从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。

  七、 一般公共预算“三公” 经费支出预算情况说明

  2019 年一般公共预算“三公” 经费支出预算为8.8万元,较上年减少4万元,上升 45.46%。 具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费 0万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 旅费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出。

  (二) 公务接待费3万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 预算数较上年增加1万元, 主要原因是2019举行国庆70周年系列活动,上级信访部门将会频繁对我县进行检查和督导。

  (三)公务用车购置及运行维护费 5.8万元, 其中公务用车运行维护费5.8万元,主要用于信访事务、接访等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。公务用车运行维护费预算数较上年增加 3万元, 主要原因是2019年度信访量预计会有所增加。

  八、 政府性基金预算支出情况说明

  2019 年没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、 其他重要事项的情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况

  2019 年财政一般拨款支出预算 236.9万元, 主要保障机关人员工资发放、 机构正常运转及正常履职需要。

  (二) 政府采购支出情况

  2019 年政府采购预算安排 5万元: 政府采购货物预算 5万元、 采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算0元。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅对专项资金开展绩效自评的要求,我局对所属的各个部门进行了预算绩效评价。2019年我局拟组织对所属部门进行绩效评价。

  (四) 国有资产占用情况

  2018 年期末, 我局共有车辆 1辆, 其中: 一般公务用车 1辆。

  (五) 专项转移支出项目情况

  无
 

  第三部分: 名词解释

  一、 财政拨款收入: 是指省级财政当年拨付的资金。

  二、 事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、 其他收入: 是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。

  四、 用事业基金弥补收支差额: 是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后, 按国家规定提取、 用于弥补以后年度收 支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

  五、 基本支出: 是指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务所必需的开支, 其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、 项目支出: 是指在基本支出之外, 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、 “三公” 经费: 是指纳入省级财政预算管理, 部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、 旅费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  八、 机关运行经费: 是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:嵩县信访局2019年部门预算公开表.xls
ba072d0fea3c377c40eafabe82cba21b.xls (86.50 KB)