嵩县文化广电新闻出版局2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县文化广电新闻出版局

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分

  嵩县文化广电新闻出版局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分

  嵩县文化广电新闻出版局 2019 年度部门预算情况说明

  第三部分

  名词解释

  附件:嵩县文化广电新闻出版局 2019 年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表
 

  第一部分:嵩县文化广电新闻出版局概况

  根据《中共嵩县县委嵩县人民政府关于县政府职能转变和机构改革方案》(嵩发〔2014〕20号),设置嵩县文化广电新闻出版局,为县政府工作部门。

  一、职能转变

  (一)取消的职责

  1、取消组织社会福利性募捐演出审批职能;

  2、取消开办视频点播业务许可(乙种)审查职能;

  3、取消开办广播电视付费业务许可审核职能。

  (二)承接的职责

  1、设立电影放映单位许可审查职责。

  二、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、广播影视和新闻出版工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订有关地方性法规、规章草案,制定全县文化、文物、广播影视和新闻出版事业、产业发展战略规划,指导和推动全市文化广电新闻出版系统的体制改革和机制创新。

  (二)推进全县公共文化服务体系建设,指导、管理全县公共文化事业建设和发展,指导全县基层文化建设和基层文化服务工作,组织开展非物质文化遗产保护、传承、展示、普及工作,负责古籍保护整理工作。

  (三)指导、监管全县文化市场、电影放映市场、出版物市场、新闻出版活动等,组织查处重大违法违规行为,指导、管理、监督文化市场综合执法活动。

  (四)承担县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作,负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作。

  (五)指导、管理全县文化艺术事业建设和发展,指导全县文化艺术创作与生产,组织全县性重大文化艺术活动,扶持推动各门类文化艺术事业创新发展。

  (六)指导全县广播电视业务建设,监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出,对信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。

  (七)指导、管理全县电影制片、发行和放映工作,组织实施公益电影放映工程。

  (八)负责对全县出版、印刷、复制、发行行业和各报刊驻洛阳记者站的监督管理,指导协调全县新闻记者证审核、申领工作,负责著作权管理工作。

  (九)管理、指导全县的文物保护、抢救、发掘、开发和利用;组织查处重大违法违规行为,指导、管理、监督文物市场综合执法活动。

  (十)指导全县文化产业发展和招商引资,推进文化产业与科技、旅游等融合。

  (十一)负责全县文化广电新闻出版对外交流工作。

  (十二)负责本系统突发公共事件的应急管理工作。

  (十三)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

  (十四)承办县政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  嵩县文化广电新闻出版局部门预算包括局机关本级预算和局属二级机构单位预算,分别是:

  1.嵩县文化广电新闻出版局机关

  2.嵩县文化市场综合执法大队

  3.嵩县图书馆

  4.嵩县人民文化馆

  5.嵩县文化艺术中心

  6.嵩县戏曲学校

  7.嵩县文物管理所
 

  第二部分:嵩县文化广电新闻出版局

  2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  2019年收入总计896.42万元,支出总计896.42万元,与上年相比,收、支总计增加 343.08万元,增加 62%。主要原因是:一般公共预算收支预算增加39.08万元;中央专项转移支付增加304万元。

  二、收入预算总体情况说明

  2019年收入合计896.42万元,其中:一般公共预算 513.82万元;行政事业性收费35万元;国有资源有偿使用19.6万元;上级提前告知转移支付328万元。

  三、支出预算总体情况说明

  2019 年支出合计 896.42万元,其中:基本支出531.02万元,占59%;项目支出365.4万元,占41%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019 年一般公共预算收支预算 531.02万元,政府性基金收支预算4万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加52.88万元,增加 1.13%,主要原因是:工资福利支出增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  2019年一般公共预算支出年初预算为896.42万元。主要用于以下方面:工资福利支出 453.14万元,占51%;商品和服务支出52.94万元,占6%;对个人和家庭的补助支出24.94万元,占3%;生产建设和事业发展专项支出365.4万元,占40%;

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  201 年一般公共预算“三公”经费支出预算为12.22万元,具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费 0万元,会议费1万元,主要用于召开全县文化工作会议及各乡镇文化站长会议,培训费1万元主要用于基层文艺骨干业务培训。

  (二)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年持平。主要原因是局机关及所属二级机构严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》,严格公务接待审批管理、严控接待标准,确保公务接待费只减不增。

  (三)公务用车购置及运行维护费 8.22万元,其中公务用车运行维护费8.22万元,主要用于督导文化设施建设、指导群众文化活动、文化产业发展、文化市场检查等工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。主要原因是局机关及所属各单位严格落实厉行节约的有关要求,严控车辆运行相关支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年政府性基金收入4万元,该资金为国家电影事业发展专项资金。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年机关运行经费支出预算412.07万元,主要保障局机关及二级机构人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2019年我局无政府采购项目

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我局进行了预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况

  2019 年期末,我局共有车辆 4 辆,其中:一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。

  (五)专项转移支付项目情况

  我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
 

  第三部分:名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:嵩县文广新局2019年预算公开表.xls
5f8942df0fd90fe437cf432031a9d7d5.xls (90.50 KB)