嵩县民政局2019年度部门预算公开
来源:财政局 时间:2019-03-04

  嵩县民政局

  2019年度部门预算公开

  2019年3月

  目 录

  第一部分 嵩县民政局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 嵩县民政局2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县民政局局2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表
 

  第一部分:嵩县民政局概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家关于发展民政工作的法律、法规和方针、政策;指导和协调各乡(镇)、街道办事处的民政工作。

  (二)制定全县民政事业发展中、长期规划,并组织、协调和监督实施。负责民政统计工作。

  (三)负责全县性社团的登记管理和年度检查工作,依照国家法规、政策,规范和监督社团活动,查处其违法行为和未经登记、擅自以社团名义开展活动的非法组织。

  (四)负责救灾救济工作;组织协调救灾工作;核查并报告灾情;拟定并组织实施减灾规划,组织开展生产自救;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠活动。

  (五)负责全县扶贫救济工作,主管全县救灾扶贫周转金工作。指导基层社会性扶贫济困等社会救助活动。

  (六)负责拟定全县社会福利事业发展规划;指导社会福利设施建设和管理工作;监督落实社会福利企业扶持保护政策;承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

  (七)负责县直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记管理和年度检查工作;依照国家法规、政策、规范和监督民办非企业单位的活动,查处其违法行为和未经登记的民办非企业单位;负责全区民办非企业单位的登记管理工作。

  (八)负责城乡居民最低生活保障制度、医疗救助的实施和管理工作;保障城乡特困群众的基本生活。

  (九)负责城乡基层政权建设工作,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会依法开展村民自治工作,推动农村基层民主政治建设发展规划和促进社区发展的政策措施。

  (十)负责全县婚姻登记管理工作;管理监督全区婚姻服务活动;指导婚姻习俗改革。

  (十一)负责殡葬管理,推行殡葬改革。

  (十二)承办全县的收养登记管理工作。

  (十三)负责流浪乞讨人员的收容遣送;流浪乞讨儿童的救助保护工作。

  (十四)负责拟定全县行政区划总体规划,承办乡(镇)、街道和村、社区居委会的设立、撤销、调整、迁址、更名及行政区域界线变更的审核报批工作。

  (十五)承担县际、县内行政区域界线的勘定和管理工作;协调解决边界争议,做好乡、村行政区域界线的勘定及纠纷调处工作。

  (十六)编制全县地名规划,审批、承办本辖区地名的命名、更名,推广使用标准化地名,设置地名标志,管理地名资料档案。

  (十七)承办县老龄委的日常工作。

  (十八)负责全县社会福利有奖募捐的发行销售和资金管理使用工作。

  (十九)负责民政事业费的管理使用;负责民政事业财务管理;负责全县民政统计工作。

  (二十)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  嵩县民政局主管全县救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、困难群众救助、社会福利和社会事务及区划地名等工作,根据县三定方案我单位,行政编制13名,事业编制24名,单位内设9个股室,分别为办公室、民间组织登记管理、基层政权和社区建设科 、社会事务、区划地名科、计划财务科、救灾救济、纪检监察室。嵩县民政局预算单位2个:包括1.行政单位1个:即民政局本级。局本级包括1个非独立核算的事业单位为:嵩县殡仪馆。
 

  第二部分:嵩县民政局

  2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

  2019年年初预算数5673.41万元,较上年增加2648万元,主要是:民政对象发放标准提高,省市提前告知资金量大。其中:1、公共财政预算拨款1148.61万元,纳入预算管理的行政事业性收费36.4万元。上级提前告知一般性转移资金4397万元,政府基金83万元,其他收入8.4万元。①行政运行272.14万元,②其他民政事务138.14万元③行政单位离退47.62万元:儿童福利36万元,最低生活保障3763万元,五保供养人员885.1万元,临时救助98万元,自然灾害20万元,城乡医疗救助83万元,殡葬事业费218.8万元,社会福利事业单位69.61万元,基本医疗保险16.71万元,住房公积金25.29万元。

  二、收入预算总体情况说明

  2019年年初预算数5673.41万元,较上年减少2648万元,主要是:民政对象发放标准提高,省市提前告知资金量大,其中:基本支出462.31万元,(人员支出预算370.54万元;对个人和家庭补助支出24.81万元;一般性办公支出预计66.96万元;项目支出预计5211.1万元。

  三、支出预算总体情况说明

  ①基本支出:2019年年初预算数为462.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出370.54万元,商品和服务支出66.96万元,对个人和家庭的补助24.81万元。

  ②项目支出:5211.1万元,其中行政运行84万元,其他民政事务42.5万元,儿童福利36万元,最低生活保障3763万元,五保供养人员885.1万元,临时救助98万元,自然灾害20万元,城乡医疗救助83万元,殡葬事业费174万元,社会福利事业单位25.5万元.

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019年度一般公共预算1148.61万元,政府性基金收支预算83万元。与上年相比增加100%,主要原因是:工作项目增加;

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  2019年度一般公共预算支出年初预算为453.91万元,主要用于:工资福利支出370.54。商品服务支出66.96万元。个人和家庭补助24.81万元。

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支岀经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我乡《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  2019年度“三公” 经费预算指标为8.03万元,其中:公务接待费2.5万元,公务用车运行维护费5.53万元.(其中公务用车运行维护费5.53万元,公务用车购置费0元);2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年度上级提前告知政府性基金83万元,主要用于城乡医疗救助。

  九、年度机关运行经费预算情况

  (一) 机关运行经费支出预算情况

  2019年民政局机关运行经费预算拨款84万元,主要保障机关人员工资发放,机构正常运转。

  (二)政府采购支出情况

  2019年无政府采购预算安排。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2018年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我单位已经进行了预算绩效评价。2019年,我单位拟组织对本单位进行了预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况

  2018年末,我单位通用设备类资产166.9万元,家具用具及动植物类资产66万元,合计232.9万元,公务用车2辆。

  (五)专项转移支付项目情况

  我单位无专项转移支付项目情况。

  第三部分:名词解释

  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  社会保障和就业支出:是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  .机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件:嵩县民政局2019年度部门预算公开表.xls

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